Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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Settore Quarto | 01/03/2021 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del IV Settore periodo Gennaio-Dicembre Anno 2019 - Cap.7400 imp.124/2019 - Compenso Liq.52 - CPDEL Liq.53 - IRAP Liq.54 del 01.03.2021 |
Settore Quarto reg.gen. 57 num.part. 2 del 01/03/2021 Liquidazione lavoro straordinario al personale del IV Settore periodo Gennaio-Dicembre Anno 2019 - Cap.7400 imp.124/2019 - Compenso Liq.52 - CPDEL Liq.53 - IRAP Liq.54 del 01.03.2021 |
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Settore Terzo | 25/02/2021 | Azienda ASP CL 2 - Impegno e liquidazione per effettuare vaccino antitetanica al personale dipendente comunale euro 518,08 al Cap. 1566 Imp.28 - Liq.48 del 26.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 54 num.part. 26 del 25/02/2021 Azienda ASP CL 2 - Impegno e liquidazione per effettuare vaccino antitetanica al personale dipendente comunale euro 518,08 al Cap. 1566 Imp.28 - Liq.48 del 26.02.2021 |
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Settore Primo | 25/02/2021 | Ditta Cantelli s.r.l. C.F. 03062790377 - Fattura 3/258 del 19/12/2019 Fornitura Registri Stato civile anno 2019 euro 686,86 - Cap. 1059 impegno n° 261/2019 Liq.47 del 25.02.2021 |
Settore Primo reg.gen. 61 num.part. 8 del 25/02/2021 Ditta Cantelli s.r.l. C.F. 03062790377 - Fattura 3/258 del 19/12/2019 Fornitura Registri Stato civile anno 2019 euro 686,86 - Cap. 1059 impegno n° 261/2019 Liq.47 del 25.02.2021 |
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Settore Primo | 24/02/2021 | HDI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 04349061004 - Impegno di spesa e liquidazione polizze di assicurazione dei veicoli dell'autoparco comunale - CIG Z17309D0C6 al cap. U 104 013111-11 imp.25 del 24.02.2021 - Liq.46 del 24.02.2021 |
Settore Primo reg.gen. 60 num.part. 7 del 24/02/2021 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 04349061004 - Impegno di spesa e liquidazione polizze di assicurazione dei veicoli dell'autoparco comunale - CIG Z17309D0C6 al cap. U 104 013111-11 imp.25 del 24.02.2021 - Liq.46 del 24.02.2021 |
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Settore Terzo | 22/02/2021 | Ditta La Cognata Maria Andrea - C.F. LCGMND72P43F065K- Fattura n. 18/B 2019 del 16/12/2019 fornitura di Guaina Bituminosa per lavori di riparazione tratti di solai nella copertura a terrazzo dell'edificio della scuola Media L. Capuana - Euro 488,00 - Cap 34716 Imp. 453/2019 Liq. 45 del 22.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 258 num.part. 25 del 22/02/2021 Ditta La Cognata Maria Andrea - C.F. LCGMND72P43F065K- Fattura n. 18/B 2019 del 16/12/2019 fornitura di Guaina Bituminosa per lavori di riparazione tratti di solai nella copertura a terrazzo dell'edificio della scuola Media L. Capuana - Euro 488,00 - Cap 34716 Imp. 453/2019 Liq. 45 del 22.02.2021 |
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Settore Terzo | 19/02/2021 | TE.K.RA C.F. 04653190654 Fattura n. 46 del 31/01/2021 gennaio Servizio per la raccolta rifiuti - Cap. U132154338-31 Impegno n. 17/2021 - CIG ZA01015A95 - Liq 44 del 19.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 23 num.part. 24 del 19/02/2021 TE.K.RA C.F. 04653190654 Fattura n. 46 del 31/01/2021 gennaio Servizio per la raccolta rifiuti - Cap. U132154338-31 Impegno n. 17/2021 - CIG ZA01015A95 - Liq 44 del 19.02.2021 |
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Settore Terzo | 18/02/2021 | Ditta Gueli Angela C.F. GLUNGL68T41E573X Fattura nr. 06/20 del 14/09/2020 Lavori urgenti di pulizia canali di scolo acque meteoriche a sud dell'abitato cittadino Euro 2000,00 - Cap.132098106 - 11 Imp. 178/20 Liq.43 del 18.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 53 num.part. 23 del 18/02/2021 Ditta Gueli Angela C.F. GLUNGL68T41E573X Fattura nr. 06/20 del 14/09/2020 Lavori urgenti di pulizia canali di scolo acque meteoriche a sud dell'abitato cittadino Euro 2000,00 - Cap.132098106 - 11 Imp. 178/20 Liq.43 del 18.02.2021 |
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Settore Terzo | 18/02/2021 | TE.K.RA C.F. 04653190654 CERTIFICAZIONE DI CREDITO Fattura n. 615 del 31/12/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CAP. U132154338-31 Impegno n. 17/2021 - CIG ZA01015A95 Liq.42 del 18.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 52 num.part. 22 del 18/02/2021 TE.K.RA C.F. 04653190654 CERTIFICAZIONE DI CREDITO Fattura n. 615 del 31/12/2020 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CAP. U132154338-31 Impegno n. 17/2021 - CIG ZA01015A95 Liq.42 del 18.02.2021 |
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Settore Terzo | 16/02/2021 | Cantiere di servizio n. 235/CL - CUP n. F56C18000510002 - Liquidazione E.N.S.E.- C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per n. 10 lavoratori - euro 800,00 - Cap. 20000 impegno n. 329 del 31.12.2019 - Liq. 38 del 16.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 34 num.part. 21 del 16/02/2021 Cantiere di servizio n. 235/CL - CUP n. F56C18000510002 - Liquidazione E.N.S.E.- C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per n. 10 lavoratori - euro 800,00 - Cap. 20000 impegno n. 329 del 31.12.2019 - Liq. 38 del 16.02.2021 |
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Settore Terzo | 16/02/2021 | Cantiere di servizio n. 234/CL - CUP n. F56C18000520002 - Liquidazione E.N.S.E. C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di n. 8 lavoratori euro 640,00 Cap. 20000 impegno n. 330 del 31.12.2019 - Liq.37 del 16.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 33 num.part. 20 del 16/02/2021 Cantiere di servizio n. 234/CL - CUP n. F56C18000520002 - Liquidazione E.N.S.E. C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di n. 8 lavoratori euro 640,00 Cap. 20000 impegno n. 330 del 31.12.2019 - Liq.37 del 16.02.2021 |
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